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2019年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障政策和法律、法規(guī);擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,起草全縣人力資源和社會(huì)保障的相關(guān)規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 (二)擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)措施,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 (三)負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施,完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,建立健全就業(yè)援助制度;完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)措施;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)措施。 (四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn),貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督制度,編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。 (五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬定應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,擬定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的措施,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保障基金總體收支平衡。 (六)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配政策;建立全縣機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制;落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 (七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事制度改革;擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理措施;參與人才管理,制定全縣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育措施;負(fù)責(zé)全縣職稱(chēng)制度改革工作;健全博士后管理辦法,負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。 (八)會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃,負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。 (九)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 (十)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,監(jiān)督落實(shí)特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。 (十一)負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國(guó)外智力工作,組織實(shí)施引進(jìn)國(guó)外人才和出國(guó)(境)培訓(xùn)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的國(guó)際交流與合作。 (十二)承辦縣政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)鄉(xiāng)縣人社部門(mén)決算包括(局)機(jī)關(guān)本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算。
1.(局)機(jī)關(guān)本級(jí):內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局局機(jī)關(guān),局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)股(信訪(fǎng)股)、就業(yè)促進(jìn)辦公室(農(nóng)民工工作股)、人力資源流動(dòng)管理股(職業(yè)能力建設(shè)股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、職稱(chēng)改革辦公室(專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股)、事業(yè)單位人事管理股(任免獎(jiǎng)勵(lì)股)、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、機(jī)關(guān)黨委、離退休干部管理股。
2.(局)1、人社局局機(jī)關(guān)、2人才交流中心、3機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)處、4失業(yè)保險(xiǎn)管理處、5、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心、6、工傷保險(xiǎn)中心
第2019年度部門(mén)決算表
第三部分
內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年收入總計(jì)4964.86萬(wàn)元,支出總計(jì)4964.86萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)各增加(減少)397.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)8.69%。主要原因:工資增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)4879.91萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4879.91萬(wàn)元,占100 %;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)0元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元0。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4863.66萬(wàn)元,其中:基本支出1223.21萬(wàn)元,占25.15%;項(xiàng)目支出3640.45萬(wàn)元, 占74.85%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收支總決算4964.86萬(wàn)元。與 2018 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加(減少)397.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)8.69%。主要原因:工資增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4863.66萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)526.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)12.15%。主要原因是工資增加、業(yè)務(wù)擴(kuò)展等。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4863.66萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1256.56萬(wàn)元,占25.84%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))3470.71萬(wàn)元 ,占比71.36%;農(nóng)林水支出(類(lèi))136.39萬(wàn)元,占比2.8%。
(三)具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4594.79萬(wàn)元,支出決算為4863.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))人力資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為407.69元,支出決算為507.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工資上漲等。
2. 一般公共服務(wù)(類(lèi))人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算為 518元,支出決算為687.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的132.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)擴(kuò)展等。
3. 一般公共服務(wù)(類(lèi))人力資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為
62.01元,支出決算為62.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)基本機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):年初預(yù)算為
654.05元,支出決算為654.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼(項(xiàng)):年初預(yù)算為 112.98元,支出決算為112.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)社會(huì)保險(xiǎn)(項(xiàng)):年初預(yù)算為 620.34元,支出決算為620.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位(項(xiàng)):年初預(yù)算為 1830.06元,支出決算為1830.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為 253.27元,支出決算為253.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
9. 農(nóng)林水支出(類(lèi))普惠金融發(fā)展支出(款)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(項(xiàng)):年初預(yù)算為 136.39元,支出決算為136.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1223.21萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)869.67萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)353.54萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為
27.5萬(wàn)元,支出決算為20.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的74.22%。與2018年相比,減少了3.45萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.62萬(wàn)元,完成預(yù)算的77%,占34.98%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的72%,占39.24%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為12.5萬(wàn)元,支出決算為9.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出9.62萬(wàn)元。主要用于公務(wù)車(chē)加油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路費(fèi)。2019年期末,部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為10.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。其中:外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于……。2019年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪(fǎng)外賓0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪(fǎng)人員主要包括:上級(jí)部門(mén)等。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.79萬(wàn)元。主要用于公務(wù)接待。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組351個(gè)、來(lái)賓2330人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
我單位沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效管理工作
(二)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為192.74萬(wàn)元,支出決算為192.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元0
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2019年期末,我部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中:省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)
0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障車(chē) 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)
0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、離退休干部用車(chē) 輛、其他用車(chē)3輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收
支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)(類(lèi))人力資源事務(wù)(款):是指內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展人力資源業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
(三)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障(款):是指人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的支出。
(一)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):是指社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款):是指財(cái)政用于就業(yè)方面的補(bǔ)助支出。
(一)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼(項(xiàng)):是指財(cái)政用于落實(shí)相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)政策方面的補(bǔ)貼支出。
(二)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼(項(xiàng)):是指財(cái)政對(duì)符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)給予的補(bǔ)貼支出。
(三)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)):是指財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
(四)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng)):是指除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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